Главная страница
 

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Готовый бизнес-план такси (с фин.расчетами) (артикул: 21661 08797)

Дата выхода отчета: 5 Мая 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 96
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Концепция службы такси 

    По проекту планируется организовать службу такси на базе 30 автомобилей эконом-класса Hyundai Solaris (1.6 л., МКПП) по лизинговой схеме в специализированной компании «СОЛТ». 

    Первоначальный взнос - 0%. 

    Срок лизингового договора - 3 года.

    Для организации диспетчерской планируется арендовать помещение в г. Москве.

    Для реализации проекта на первоначальном этапе требуется инвестировать *** млн. руб. собственных средств.

    Срок окупаемости  - 2,0 года (24 месяца). 

    Ключевые параметры проекта:

    Кол-во лизинговых авто: 30;

    Средняя стоимость поездки: 668 руб.;

    Комиссия диспетчерской - 40%;

    Стоимость автомобиля - *** тыс. руб., в том числе необходимые доп. опции (описание)

    Выкупная стоимость автомобиля: *** тыс. руб.

    Переплата по лизингу: *** тыс. руб.

    Тариф с правом выкупа: *** тыс. руб. / авто / месяц

    Срок лизинга: 3 года

    Окупаемость проекта: ** месяцев.

    Водители не в штате.

    Система налогообложения: УСН при ставке НДС 18%;

    Доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется);

    По окончании действия лизингового договора автомобили бесплатно обмениваются на новые.

    Автомобили находятся на балансе лизингодателя.

    Подробно просчитаны условия лизинга, налоги, распределение выручки с водителями.

     

    Формирование выручки диспетчерской службы такси

    Водители таксомоторов из своей выручки выплачивают диспетчерской 40%, остальное является их доходом. При этом по истечении 3 лет водители становятся собственниками тех автомобилей, на которых работали. Это в значительной мере способствует их добросовестному отношению к транспорту как к своему собственному. 

    В стоимость автомобиля, приобретаемого по договору лизинга у компании «СОЛТ», входит:

    регистрация в ГАИ с разрешением на таксомоторные перевозки и предоставлением «желтых» номеров,

    оклейка автомобилей желтой виниловой пленкой,

    установка планшета с встроенной лицензированной программой «таксометр» РосИнфоТех,

    навигаторы ГЛОНАСС и подключением к системе мониторинга,

    световой короб на крышу,

    зимняя резина (4 баллона).

    терминал по приему платежей через банковские карты,

    оборудование для мобильного интернета (Wi-Fi). 

    Кроме этого, в ежемесячные лизинговые платежи в размере *** тыс. руб. входит:

    техническое обслуживание автомобилей (до 150 тыс. км.),

    круглосуточная поддержка на дорогах,

    КАСКО, ОСАГО и ДСАГО,

    транспортный налог уплачивается лизингодателем.

    Данный бизнес-план рассчитан по лизинговому тарифу, при котором в конце срока действия договора лизинга автомобили бесплатно передаются службе такси, и при подписании нового 3-летнего договора выдаются новые без аванса. 

    Ключевые финансовые показатели проекта:

    потребность в инвестициях: *** млн. руб.;

    суммарная выручка за прогнозный период: *** млн. руб.;

    среднемесячная выручка за прогнозный период: ***  тыс. руб. / месяц;

    рентабельность продаж равна *** %;

    безубыточный объем продаж: *** руб. / мес;

    NPV проекта: *** млн. руб.;

    PI проекта: *** б/р;

    IRR проекта: ***;

    срок окупаемости: *** месяцев;

    срок использования инвестиций: *** месяцев.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7

     

    2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 19

    2.1. Ключевые макроэкономические показатели 19

    2.2. Понятие службы такси 20

    2.3. Услуги такси 20

    2.4. Стоимость услуг 21

    2.5. Потребители услуг такси 21

    2.6. Параметры рынка такси в г. Москве 22

    2.7. Яндекс.Такси 24

    2.8. Тенденции рынка 26

    2.9. Распределение доходов населения г. Москвы 27

    2.10. Участники рынка такси 30

    2.11. Реклама и стратегия маркетинга 32

     

    3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 33

    3.1. Месторасположение и оборудование диспетчерской 33

    3.2. Спецификация парка такси 33

    3.3. Условия лизинга СОЛТ 35

    3.4. Параметры формирования выручки 36

    3.5. Параметры текущих затрат 37

     

    4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 39

    4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 39

     

    5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 42

    5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 42

    5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 44

    5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 45

     

    6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 46

    6.1. Качественный анализ рисков 46

    6.2. Точка безубыточности 48

    6.3. Анализ чувствительности NPV 50

     

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 53

    7.1. Основные предположения к расчетам 53

    7.2. Поступления выручки и продаж 55

    7.3. План текущих затрат 60

    7.4. План движения денежных средств (cash flow) 64

    7.5. План прибылей и убытков (ОПУ) 71

    7.6. Налогообложение 80

    7.7. Лизинговые платежи и возврат собственных средств 83

    7.8. Прогноз доходов владельца проекта 90

  • Перечень приложений

    Список таблиц

    Таблица 1. Параметры продаж.

    Таблица 2. Стоимость поездки и количество заказов.

    Таблица 3. Параметры лизинга «СОЛТ».

    Таблица 4. Календарный план инвестиционного проекта.

    Таблица 5. Структура и объем первоначальных инвестиций.

    Таблица 6. Структура текущих затрат.

    Таблица 7. Показатели эффективности проекта.

    Таблица 8. Тарифы на основные услуги такси в г. Москве.

    Таблица 9. Доходы децильных групп населения Москвы в 2013 г.

    Таблица 10. Состав некоторых таксопарков г. Москвы.

    Таблица 11. Параметры лизинга «СОЛТ».

    Таблица 12. Расчет средней стоимости поездки.

    Таблица 13. Параметры продаж.

    Таблица 14. Структура текущих затрат.

    Таблица 15. Персонал и ФОТ.

    Таблица 16. Динамика фонда оплаты труда.

    Таблица 17. Структура и объем первоначальных инвестиций.

    Таблица 18. Календарный план инвестиционного проекта.

    Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

    Таблица 20. Качественные риски по проекту.

    Таблица 21. Расчет точки безубыточности.

    Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

    Таблица 23. План продаж.

    Таблица 24. План продаж по годам.

    Таблица 25. План текущих затрат.

    Таблица 26. План текущих затрат по годам.

    Таблица 27. План движения денежных средств.

    Таблица 28. План движения денежных средств по годам.

    Таблица 29. План прибылей и убытков.

    Таблица 30. План прибылей и убытков по годам.

    Таблица 31. Налогообложение.

    Таблица 32. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.

    Таблица 33. Показатели эффективности инвестиций.

    Таблица 34. Расчет NPV проекта.

    Таблица 35. Финансовый анализ проекта (5-й год).

     

    Список графиков

    График 1. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.

    График 2. Динамика текущих затрат.

    График 3. Динамика поступления выручки.

    График 4. Динамика чистой прибыли.

    График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

    График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2013.

    График 7. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2013 г.

    График 8. Расчет точки безубыточности.

    График 9. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

    График 10. Количество автомобилей в парке.

    График 11. Динамика поступления выручки.

    График 12. Динамика текущих затрат.

    График 13. Выручка, затраты, прибыль.

    График 14. Динамика чистой прибыли.

    График 15. Финансовые результаты.

    График 16. Лизинговые платежи и возврат собственных средств.

    График 17. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

    График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

    График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

     

    Список диаграмм

    Диаграмма 1. Структура рынка такси г. Москвы.

    Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

    Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.

    Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.

    Диаграмма 5. Структура затрат в 5-м году реализации проекта. 

    Список рисунков

    Рисунок 1. Бесплатные стоянки официального такси по округам Москвы.

    Рисунок 2. Он-лайн карта Яндекс.Такси.

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план автотранспортного предприятия

Регион: Россия

Дата выхода: 15.11.17

69 900
Бизнес-план экспедиторского предприятия

Регион: По вашему запросу

Дата выхода: 15.11.17

69 900
Готовый бизнес-план производства резиновой крошки (с фин.расчетами) - 2017г.

Регион: Россия

Дата выхода: 06.03.17

40 000
Бизнес-план открытия завода по производству поломоечных машин

Регион: Россия

Дата выхода: 24.11.16

150 000
Маркетинговое исследование: анализ рынка спецтехники премиум-класса

Регион: Республика Саха

Дата выхода: 10.08.16

151 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план Автомойки для Грузовых автомобилей
    5.1. Персонал Организационные решения по реализации данного инвестиционного проекта планируется осуществить в рамках созданной специализированной управляющей компании с целью ведения всего спектра работ по эксплуатации комплекса. Организационно-штатная структура управляющей компании представлена в Таблице 16. Фонд оплаты труда рассчитан на первый год работы автомоечной станции. В дальнейшем планируется повышать зарплату сотрудникам исходя из изменения покупательной способности населения и уровня инфляции. 5.2. Экологичность проекта 5.3. Себестоимость услуг В данной таблице не учитываются затраты с водоотливом и подачей чистой воды. Снабжение водой происходит из собственной скважины, что дает независимость от колебания цен на воду. Водоотлив будет осуществляться два раза в месяц с помощью МУП «Водоканал» г.Челябинска. 5.4. Планируемые текущие затраты Операционные расходы по управлению автомоечной станцией можно разделить на следующие категории: Для амортизации имущества автомоечной станции используется линейная амортизация. В итоговом виде амортизационные отчисления и остаточная стоимость имущества автомоечной станции при реализации данного проекта приведены в таблице в
  • Бизнес-план магазина запчастей
    Разработка бизнес-плана магазина запчастей проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка запчастей в последующие годы. Цели проекта: привлечение инвестиционных средств для открытия магазина запчастей; обоснование экономической эффективности открытия магазина запчастей; разработка поэтапного плана создания и развития магазина запчастей. Описание проекта: расположение: Западный АО города Москвы; хорошая транспортная доступность; расположение вблизи мест высокой пешеходной активности; наличие автомобильной стоянки; график работы: с 10:00 до 19:00, полная рабочая неделя; общая площадь - *** кв. м. Средняя стоимость на категории товаров: шин и дисков – *** тыс. руб.; аудиосистем – *** тыс. руб.; ходовых частей - *** тыс. руб.; аккумуляторов – *** тыс. руб.; оптики - *** тыс. руб.; подвесок - *** тыс. руб.; радиаторов - *** тыс. руб.; аксессуаров – *** тыс. руб. Финансовые показатели проекта: Объем первоначальных вложений - *** млн.руб. Чистый доход (NCF) - *** млн.руб. Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб. Простой срок окупаемост…
  • Бизнес-план: Экономическое обоснование строительства транспортно-логистического комплекса в Московском регионе
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание концепции, перечень предлагаемых транспортно-логистических услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка транспортно-логистических услуг в Московском регионе, 2013 г 3.2. Объем и ёмкость рынка в динамике, 2013 г., прогноз до 2015г. в Московском регионе по сегментам: 3.2.1. Складские услуги (складирование овощей и фруктов) 3.2.2. Погрузо-разгрузочные услуги 3.2.3. Транспортные услуги (ж/д, авто-, речной транспорт) 3.3. Тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг. Перспективные сегменты рынка транспортно-логистических услуг. 3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Сезонность перевозок грузов 3.5. Обзор потенциальных конкурентов в Московском регионе. 3.6. Ценообразование на рынке. Стоимость услуг ТЛК по видам услуг. 3.7. Рекомендации по функциональному наполнению ТЛК. 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Расчет стоимости строительства 4.3. Описание функциональных зон логистического центра 4.4. Расчет предполагаемой загрузки логистического центра 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу …
Навигация по разделу
  • Все отрасли

.

База данных

Главная
по регионам
по алфавиту
скидки
торговые марки
поиск

Посетителю

Регистрация
Новости
Доска объявлений
Форум
Строймаркет
Статьи
Каталог ссылок
Биржа труда

Информация

Реклама на сайте
Календарь выставок
Выставочные центры
Строительные нормативы
О компании
Схема проезда

Статистика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования
© ООО "ССА-ИНФО" 2000-2015 Москва, Россия
^ Наверх